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龙游县交通运输局2021年部门决算

发布时间: 2022- 08- 31 16: 25 浏览次数: 66

龙游县交通运输局2021年度部门决算

目录

一、概况............................................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责........................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明.................................................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................( 8 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 8 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 10 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 11 )

(十)机关运行经费支出说明..............................................................................................( 14 )

(十一)政府采购支出说明..................................................................................................( 14 )

(十二)国有资产占有情况说明.........................................................................................( 14 )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................................................( 15 )

四、名词解释..................................................................................................................................( 19 ) 


一、概况

(一)部门职责

1.拟定全县公路、水路交通行业的发展规划,制定交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施。

2、负责全县公路、水路交通基础设施及配套项目的建设及其维护、县域内交通在建工程安全质量监督;

3、承担县域内路政、航政管理;负责全县道路、水路交通运输、出租汽车管理、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;

4、负责公路车辆通行费征收工作的行业管理;

5、负责交通建设资金的筹集、内审和监督管理。

6、负责水上交通安全管理监督;

7、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安保卫等工作;

8、负责城区公共自行车投放、使用和管理。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙游县交通运输局汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位龙游县公路港航与运输管理中心、龙游县乡公路规划建设管理所决算、龙游县交通工程质量安全监督站决算和龙游县公共自行车服务中心决算。

纳入龙游县交通运输局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙游县公路港航与运输管理中心

2.龙游县乡公路规划建设管理所

3.龙游县交通工程质量安全监督站

4.龙游县公共自行车服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计110,658.75万元,支出总计110,658.75万元,与2020年度相比,各减少8,631.13万元,下降7.24%。主要原因是:2021年新建续建工程项目与2020年实际实施相比有所下调,项目支出有所减少,因此收入、支出均有所下降

(二)收入决算情况说明

本年收入合计108,296.09万元;包括财政拨款收入105,960.15万元(其中,一般公共预算62,002.07万元,政府性基金预算43,958.08万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.84%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,335.94万元,占收入合计2.16%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计108,950.89万元,其中基本支出6,095.53万元,占5.59%;项目支出102,855.37万元,占94.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计105,960.15万元,支出总计105,960.15万元,与2020年相比,各增加20,375.43万元,增长23.81%。主要原因是本年度建设项目增加,收入和支出都相对应增加;财政拨款支出年初预算数59,762.32万元,完成年初预算的177.30%主要原因是建设项目多,一般公共预算财政拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出61,953.25万元,占本年支出合计的56.86%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30,861.41万元,增长99.26%。主要原因是:新增了项目经费,主要为龙游港互通及通道工程安排7,000万、龙游县灵山江沿江公路工程(官潭至溪毛线)1,750万、交通运输发展专项5,000万等

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出61,953.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出432.75万元,占0.7%;卫生健康(类)支出223.17万元,占0.36%;节能环保(类)支出350.8万元,占0.57%;城乡社区(类)支出173.1万元,占0.28%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出60,773.44万元,占98.1%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,853.90万元,支出决算为61,953.25万元,完成年初预算的139.63%,主要原因是项目经费增加、如42辆纯电动车运营补助、四边三化项目、龙游港互通及通道工程等其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为292.33万元,支出决算为288.51万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动养老保险缴费基数调整2022年补扣款

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为146.16万元,支出决算为144.24万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因单位人员变动养老保险缴费基数调整2022年补扣款

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为98.18万元,支出决算为89.60万元,完成年初预算的91.26%,决算数小于预算数的主要原因单位人员变动医疗缴费基数调整2022年度扣款

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为135.49万元,支出决算为133.56万元,完成年初预算的98.58%,决算数小于预算数的主要原因单位人员变动。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为297.50万元,支出决算为98.80万元,完成年初预算的33.21%,决算数小于预算数的主要原因是本期增加污染减排支出252万

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为252万元,系本年新增预算,决算数于预算数的主要原因42辆纯电动车运营补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为173.10万元,系本年新增支出,决算数大于预算数的主要原因四边三化项目支出

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,138.08万元,支出决算为1,100.24万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因为遵守党中央、国务院关于厉行节约、政府“过紧日子”的要求,局本级21年日常经费开支减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为5,648.13万元,支出决算为705.26万元,完成年初预算的12.49%,决算数小于预算数的主要原因是其中3500万拨款至其他政府性基金安排的支出(项)支出,剩余款项是2021年度公路日常管养实际支出减少

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为1,366.19万元,支出决算为1,186.66万元,完成年初预算的86.86%,决算数小于预算数的主要原因为遵守党中央、国务院关于厉行节约、政府“过紧日子”的要求,执法队日常经费开支减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为10,602.88万元,支出决算为39,050.13万元,完成年初预算的368.30%,决算数大于预算数的主要原因今年公路建设项目增多。

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为68.00万元,支出决算为54.20万元,完成年初预算的79.71%,决算数小于预算数的主要原因是铁路沿线安全整治支出减少

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为591万元,系本年新增支出,决算数于预算数的主要原因是浙财建等文件下达2020年中央农村客运出租车等行业成品油价格补助及退坡资金

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.66万元,系本年新增支出,决算数于预算数的主要是浙财建等文件下达2020年中央农村客运出租车等行业成品油价格补助及退坡资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,443.38万元,系本年新增支出,决算数于预算数的主要原因是浙财建文件下达车购税资金,主要为龙游县灵山江沿江公路工程(官潭至溪毛线)项目

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为1,060.97万元,支出决算为15,578.91万元,完成年初预算的1468.36%,决算数于预算数的主要原因是项目支出增多,如经济开发区金星大道至龙游大桥改造支出7,500.00万元、龙游港互通及通道工程支出7,000.00万元等

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,095.53万元,其中:

人员经费5,100.98万元,主要包括:基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出离休费抚恤金生活补助、奖励金、医疗费补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费994.55万元,主要包括:办公费印刷费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43,958.08万元,占本年支出合计的40.35%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出下降10,534.8万元,下降19.33%。主要原因是财政一般公共预算拨款增加,部分在建项目资金为债券资金

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43,958.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出19,849.68万元,占45.16%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出24,108.4万元,占54.84%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33,908.42万元,支出决算为43,958.08万元,完成年初预算的129.64%,主要原因是本年项目支出增多,如综合客运枢纽工程、已完工未结算项目等其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为4,471.00万元,支出决算为4,601.63万元,完成年初预算的102.92%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多,如龙游县道路安全提升工程支出增多

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为11,428.92万元,支出决算为11,677.70万元,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多,如已完工未结算项目、龙游县S315(K36+210~K38+075)畅通工程项目等

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为4,963.64万元,支出决算为3,570.35万元,完成年初预算的71.93%,决算数小于预算数的主要原因是城乡公交一体化800万拨款至其他政府性基金安排的支出(项)支出

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为13,044.86万元,支出决算为21,108.40万元,完成年初预算的161.81%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多,如已完工未结算项目、航线补贴资金等。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,000.00万元,系本年新增支出,决算数大于预算数的主要原因是综合客运枢纽工程支出3000万

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是龙游县交通运输局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为198.48万元,支出决算为157.42万元,完成预算的79.31%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定的号召,严格控制三公经费开支。减少公车出行的支出,提倡公共交通出行。公务接待费用开支严格执行制度和纪律,更加严格按规定接待;缩短来龙公务时间,接待对象来龙游大部分当日结束;控制接待标准,严格按照规定执行;减少陪餐人数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减变化,主要原因是2021年度机关及下属预算单位均无公务出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为145.94万元,占92.71%,与2020年度相比,增加30.49万元,增长26.41%,主要原因是公车进行更新购买;公务接待费支出决算为11.48万元,占7.29%,与2020年度相比,增加3.67万元,增长46.99%,主要原因是本年度因机构改革,交通局业务范围扩大,公务接待费相应增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年机关及下属预算单位无公务出国(境)人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为171.46万元,支出决算为145.94万元,完成预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因是响应公车改革号召,加强了对公车使用的控制,减少公车出行的支出,提倡公共交通出行。

公务用车购置预算数为83.91万元,支出决算为84.71万元(含购置税等附加费用),完成预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是县乡所预算数12万元,实际支出裸车价格11.88万元,车辆运行经费列支的车辆购置税1.05万元。主要用于经批准购置的6辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为87.55万元,支出61.23万元,完成预算的69.94%。决算数小于预算数的主要原因是响应公车改革号召,加强了对公车使用的控制,减少公车出行的支出,提倡公共交通出行。主要用于公路(路政、运管)执法、工程质量现场监督、养护巡查、建设监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3)公务接待费预算数为27.02万元,支出决算为11.48万元,完成预算的42.50%。国内公务接待90批次,累计896人次。主要用于接待上级有关部门和域外本系统来我县调研、检查、交流、对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度和纪律,更加严格按规定接待;缩短来龙公务时间,接待对象来龙游大部分当日结束;控制接待标准,严格按照规定执行;减少陪餐人数。其中:

外事接待支出0万元,主要用于外籍部门来我县调研、检查、交流、对接等支出;接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出11.48万元,主要用于上级有关部门和域外本系统来我县调研、检查、交流、对接等支出接待90批次,累计896人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为546.86万元,支出决算为494.9万元,完成年初预算的90.50%,决算数小于预算数的主要原因本年度车辆运行经费、公务接待费支出减少;比2020年度增加428.9万元,增长649.8%,主要原因是2021年执法队(原龙游县道路运输管理所)并入局本级核算管理,相关经费开支一并由局本级支付。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8,208.08万元,其中:政府采购货物支出612.7万元、政府采购工程支出217.61万元、政府采购服务支出7,377.77万元。授予中小企业合同金额8,205.43万元,占政府采购支出总额的99.97%。其中,授予小微企业合同金额8,205.43万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.95%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.90%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,龙游县交通运输局本级及所属各单位共有车辆42辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26,其他用车主要是养护管理、应急生产、高空作业;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,龙游县交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目68个,共涉及资金55,857.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度东环线与金星大道连接线交叉口改建工程、城乡公交一体化等44个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金43,958.08万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙游县交通运输局2021年度部门决算中反映东环线与金星大道连接线交叉口改建工程及城乡公交一体化项目绩效自评结果。

城乡公交一体化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“好”。项目全年预算数为4202.64万元,执行数为4202.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据实际情况进行公交一体化结算;二是提升服务质量。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

龙游县县级项目支出绩效自评表

项目名称

城乡公交一体化

项目类别

专项公用类

主管部门

龙游县交通运输局

实施单位

龙游县交通运输局

实施单位地址

龙游县兴龙北路389号

邮编

324400

项目负责人


电话


项目资金合计(万元)

4202.64

其中:财政资金(万元)

4202.64

财政资金实际支出(万元)

4202.64

支出进度

100.00%

年度总
体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

坚持城乡公交公益化和服务均等化,以政府购买服务的方式,建立公共财政兜底的经费保障机制。

完成

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

城乡公交一体化

100%

20%

100%

20

项目合理性

100%

20%

100%

20

预算执行率

100%

20%

100%

20











效益指标

群众出行便捷性

有所提升

20%

90.00%

18

社会效益

100%

20%

95%

19

















合计

100%


97

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:项目绩效目标已完成

                                          
该项目绩效自评结论为         
                        
                                项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为,95-85分(含)为较好,85-60分(含)为一般,低于60分为
    2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。
    3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。
    4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。
    5.对存在未完成绩效目标的项目,需在项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

东环线与金星大道连接线交叉口改建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为2158.35万元,执行数为2158.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成交工验收;二是评定为合格工程。发现的问题及原因:在验收时查阅施工单位资料存在部分不完善。下一步改进措施:施工单位补充完善资料,整理归档。

龙游县县级项目支出绩效自评表

项目名称

东环线与金星大道连接线交叉口改建工程

项目类别

发展建设类

主管部门

龙游县交通运输局

实施单位

龙游县交通发展有限公司

实施单位地址

龙游县兴龙北路389号

邮编

324400

项目负责人


电话


项目资金合计(万元)

2158.35

其中:财政资金(万元)

2158.35

财政资金实际支出(万元)

2158.35

支出进度

100.00%

年度总
体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

完工验收

2021年2月通过交工验收

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

结构的安全性、耐久性

符合设计要求

20%

95%

19

经济合理、技术可性

质量可靠、变更少

20%

95%

19

效果可靠、施工方便

安全性高、易施工

20%

95%

19











效益指标

群众满意度

交通改善、车流量增加

40%

95%

38






















合计

100%


95

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:

                        
该项目绩效自评结论为      较好      
                        
                                项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为,95-85分(含)为较好,85-60分(含)为一般,低于60分为
    2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。
    3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。
    4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。
    5.对存在未完成绩效目标的项目,需在项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

27.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

28.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

29.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

31.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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信息来源: 县交通局
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