索引号: | 01251010-058/2022-139039 | 公开方式: | 主动公开 |
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01251010-058/2022-139039
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2022-08-26
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龙游县詹家镇人民政府2021年度部门(单位)决算
龙游县詹家镇人民政府2021年度部门(单位)决算
目录
一、概况.........................................................................( 2 )
(一)部门(单位)职责...........................................................( 2 )
(二)机构设置............................................................( 2)
二、2021年度部门(单位)决算公开表........................................(2 )
三、2021年度部门(单位)决算情况说明........................................( 3)
(一)收入支出决算总体情况说明....................................................( 3 )
(二)收入决算情况说明...........................................................(3)
(三)支出决算情况说明...........................................................( 3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 4 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................(9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(11 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明..................................................................(13)
(十一)政府采购支出说明..........................................................( 14 )
(十二)国有资产占有情况说明..................................................(14 )
(十三)预算绩效情况说明......................................................................(14 )
四、名词解释.......................................................( 15 )
一、概况
(一)部门(单位)职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理。3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙游县詹家镇人民政府部门决算包括:镇本级决算,无下属单位决算。
从预算单位构成看,本单位内设:党建工作办公室、综合信息指挥室、平安法治办公室、农业农村办公室、集镇建设办公室、经济生态办公室及公共服务中心。
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计22,011.53万元,支出总计22,011.53万元,与2020年度相比,各增加13582.63万元,增长161.14%。主要原因是:2020年做决算时剔除了其他收入中的项目收支,因此将2020年其他收入中的项目结余记入2021年的收入中,且2021年实行了全口径决算。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计21,515.24万元;包括财政拨款收入5,989.34万元(其中,一般公共预算4,178.25万元,政府性基金预算1,811.08万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计27.84%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入15,525.9万元,占收入合计72.16%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计18,459.09万元,其中基本支出18,459.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5,989.34万元,支出总计5,989.34万元,与2020年相比,各减少1540.61万元,下降20.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支如国有土地使用权出让收入安排的支出减少3264.46万元,而其他政府性基金安排的支出新增1371.97万元;财政拨款支出年初预算数5747.59万元,完成年初预算的104.21%,主要原因是征地和拆迁补偿支出年初未安排预算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,178.25万元,占本年支出合计的22.64%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加238.41万元,增长6.05%。主要原因是:农林水支出及农村综合改革支出大幅度增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,178.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,412.55万元,占33.81%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出21.3万元,占0.51%;社会保障和就业(类)支出111.74万元,占2.67%;卫生健康(类)支出67.28万元,占1.61%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出72.65万元,占1.74%;农林水(类)支出2,144.83万元,占51.33%;交通运输(类)支出2万元,占0.05%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出50万元,占1.2%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出295.9万元,占7.08%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,178.25万元,支出决算为4,178.25万元,完成年初预算的100%。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款) 行政运行(项)。年初预算为12.13万元,支出决算为12.13万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1359.09万元,支出决算为1359.09万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.01万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.94万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为13.08万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为21.3万元,支出决算为21.3万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.7万元,支出决算为69.7万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34.84万元,支出决算为34.84万元。完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元。完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元。完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.76万元,支出决算为10.76万元。完成年初预算的100%。完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元。完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为39.19万元,支出决算为39.19万元。完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为11.33万元,支出决算为11.33万元。完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为72.65万元,支出决算为7265万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业农村(款)行政支行(项)。年初预算为113.73万元,支出决算为113.73万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为978万元,支出决算为978万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为3.43万元,支出决算为3.43万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为6.03万元,支出决算为6.03万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为75.75万元,支出决算为75.75万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为117.32万元,支出决算为117.32万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为93万元,支出决算为93万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为473.47万元,支出决算为473.47万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为141.57万元,支出决算为141.57万元。完成年初预算的100%。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为130.54万元,支出决算为130.54万元。完成年初预算的100%。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元。完成年初预算的100%。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元。完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算为295.9万元,支出决算为295.9万元。完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,178.25万元,其中:
人员经费1,571.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2,606.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、会议费、培训费、公车运行费、公务接待费、福利费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,811.08万元,占本年支出合计的9.81%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1892.49万元,下降51.1%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收支如国有土地使用权出让收入安排的支出减少3264.46万元,而其他政府性基金安排的支出新增1371.97万元,两者合计减少1892.49万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,811.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出241.75万元,占13.35%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,569.33万元,占86.65%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1569.33万元,支出决算为1,811.08万元,完成年初预算的115.4%,主要原因是征地和拆迁补偿支出专项资金未列入年初预算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为241.75万元,决算数大于预算数的主要原因专项资金未列入年初预算。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为1569.33万元,支出决算为1569.33万元,完成年初预算的100%。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
詹家镇政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是詹家镇政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.2万元,支出决算为12.06万元,完成预算的98.85%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度严格控制三公经费支出范围。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减,主要原因是未安排人员出国公出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减,主要原因是我单位2018年已完成公车改革;公务接待费支出决算为12.06万元,占100%,与2020年度相比,增加2.75万元,增长29.58%,主要原因是接待上级政府部门来本单位工作及检查及兄弟单位工作交流安排用餐等标准提高。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公临时出国、因公短期出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。主要用于各项工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为12.2万元,支出决算为12.06万元,完成预算的98.85%。国内公务接待111批次,累计1,110人次。主要用于接待上级政府部门来本单位工作及检查及兄弟单位工作交流安排用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。其中:
外事接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出12.06万元,主要用于接待上级政府部门来本单位工作及检查及兄弟单位工作交流安排用餐等支出。接待111批次,累计1,110人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为39.2万元,支出决算为2,606.72万元,完成年初预算的6649.8%,决算数大于预算数的主要原因年初预算机关运行经费只核算在职在编人员的部分公用经费,年终决算时包括所有在职人员的经费支出及所有的商品服务支出;比2020年度增加402.75万元,增长18.27%,主要原因是2020年度只统计了预算核拨中的乡镇公用经费,2021年度统计了基本支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额153.62万元,其中:政府采购货物支出153.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额153.62万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,龙游县詹家镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2020年度浙江省龙游县詹家镇人民政府无项目实行一般公共预算绩效目标管理,涉及项目0个,涉及资金0万元。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
本单位部门决算中没有项目参与项目绩效评价。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大事务方面的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务方面的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)统计、信息事务方面的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务方面的基本支出。
23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项);反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项);指用于公共文化实施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
26.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映政府用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映政府用于退役士兵安置方面的基本支出。
29.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)卫生健康的基本支出。
30.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他计划生育的基本支出。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位及事业单位基本医疗保险缴费经费。
32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映政府城乡社区管理事务方面支出。
33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映政府征地和拆迁补偿支出方面支出。
34、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的基本支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他农业事务的支出。
36.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于林业和草原事务的支出。
37.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于动植物保护事务方面的支出。
38.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他林业和草原事务方面的支出。
39.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他水利事务的支出。
40、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。反映各级财政对对村集体经济组织的补助资金。
43、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革事务支出(项):反映除对村级公益事业建设、对村民委员会和村党支部、对村级集体经济等方面以外其他用于农村综合改革方面的支出。
44、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
45.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映用于其他公路水路运输方面的支出。